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进销存-采购-采购对账操作手册
一、功能介绍
平台和门店可针对自己创建的采购订单进行对账操作。
该页面可操作:创建采购对账单,对采购对账单进行编辑、查看、对账、作废、付款、导出等。
二、操作路径
通过【总部】-【进销存】-【采购】-【采购对账】进行操作。
三、操作流程
1.创建
进入采购对账页面,点击“创建对账单”按钮,进入到创建对账单页面。
进入到新建对账单页面,选择仓库/门店、供应商、申请单据,输入调整金额,点击“申请对账”按钮,对账单创建成功。
2.查看
进入到采购对账页面,对已创建的对账单点击“操作-查看”按钮,进入到对账单详情页面,点击“打印”按钮,可对对账单进行打印操作。
3.编辑
进入到采购对账页面,对已驳回的对账单点击“操作-编辑”按钮,进入到编辑对账单页面,修改对账单信息,点击“申请对账”按钮,对账单编辑成功。
4.对账
进入到采购对账页面,对已创建的对账单点击“操作-对账”按钮,弹出对账审核弹窗,点击“审核通过”按钮,对账单审核通过;点击“驳回”按钮,对账单审核驳回。
5.作废
进入到采购对账页面,对已创建的对账单点击“操作-作废”按钮,弹出作废确认弹窗,点击确定作废成功;点击取消作废失败。
6.付款
进入到采购对账页面,对已对账的对账单点击“操作-对账”按钮,弹出付款确认弹窗,上传付款凭证,点击“确认”按钮,确认付款成功;点击“取消”按钮,确认付款失败。
7.导出
导出时,会按右侧搜索中的筛选条件导出全部数据。如果不需要,请先清空筛选条件!
进入到采购对账页面,点击“导出查询单据”按钮,可进行导出操作。
导出页面如图显示:
8.搜索
进入到采购对账页面,点击右上角的搜索框/高级搜索,输入关键字进行条件搜索。
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郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。
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